Resolución Administrativa N.° 003-2026-UNAVRAEM
26 de enero de 2026
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, el reembolso de pasajes a favor del Abog. José Luis Carrasco Chávez, por el monto total de S/ 1,125.88 (Mil ciento veinticinco con 88/100 soles), correspondiente a los gastos de pasajes aéreos efectuados durante la comisión de servicios realizada del 15 al 17 de enero de 2025, conforme a la documentación sustentatoria que forma parte integrante del expediente administrativo, afecto a la Meta 008, Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Específica de Gasto 2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte, del Presupuesto Institucional vigente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Contabilidad y a la Unidad de Tesorería efectuar las acciones administrativas y financieras correspondientes para la ejecución del reembolso autorizado, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Tesorería y el SIAF.
ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que el presente reembolso se otorga bajo responsabilidad del servidor y de las áreas que otorgaron la comisión, quedando sujeto a control posterior por los órganos competentes, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a las unidades orgánicas correspondientes y al interesado, para conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad.
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, el reembolso de pasajes a favor del Abog. José Luis Carrasco Chávez, por el monto total de S/ 1,125.88 (Mil ciento veinticinco con 88/100 soles), correspondiente a los gastos de pasajes aéreos efectuados durante la comisión de servicios realizada del 15 al 17 de enero de 2025, conforme a la documentación sustentatoria que forma parte integrante del expediente administrativo, afecto a la Meta 008, Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Específica de Gasto 2.3.2.1.2.1 Pasajes y gastos de transporte, del Presupuesto Institucional vigente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Unidad de Contabilidad y a la Unidad de Tesorería efectuar las acciones administrativas y financieras correspondientes para la ejecución del reembolso autorizado, conforme a la normativa del Sistema Nacional de Tesorería y el SIAF.
ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que el presente reembolso se otorga bajo responsabilidad del servidor y de las áreas que otorgaron la comisión, quedando sujeto a control posterior por los órganos competentes, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar.
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a las unidades orgánicas correspondientes y al interesado, para conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad.
